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¥109.00

内部审计500问

本书定位于帮助审计人员提升专业素养和实务能力,更好地应对企业日益复杂的审计环境和管理挑战。作为审计人员快速查阅、理解和运用审计知识的工具书,无论是刚入门的审计新人,还是已有一定经验的审计人员,都可以通过本书掌握必要的理论和实操技巧,深入理解内部审计在现代企业中的作用,形成良好的职业道德,提升审计工作能力。

¥97.20

现代内部审计实务与案例

本书主要特点具备实用性、全面性和创新性。是广大内部审计人员开展内部审计工作和自我提升审计能力的工具书,对党政机关、企事业单位的审计实际工作参与者、科研院所的审计研究和教学工作者都具有一定的借鉴意义。

¥61.20

审计署内部审计科研课题研究报告2022-2023

为进一步促进科研课题成果的推广和应用,我们对《国有企业内部审计高质量发展研究——以河南省国有企业为例》《内部审计高质量发展研究——基于防范内部审计风险视角》《中央企业内部审计整改研究》《内部审计推动审计整改的路径研究》《内部审计整改的若干关键性问题研究》等5个结项课题进行了汇编整理并结集出版。

¥59.40

2026审计理论与实务复习指南

本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计理论与实务:科目二》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。

¥70.20

2026审计相关基础知识复习指南

本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计相关基础知识:科目一》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。

¥85.50

2026审计理论与实务:科目二

该辅导教材详细解读大纲,全面梳理大纲中的重点内容,在逐一解读的基础上,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,帮助考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。

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2026审计相关基础知识:科目一

该书分为宏观经济学、企业财务管理、企业财务会计、法律四个部分详细解读大纲,全面梳理大纲中的重点内容,在逐一解读的基础上,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,帮助考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。

¥85.50

高级审计实务2026

本书注重实践性,主要通过案例教学,提升审计师在审计实践中统筹安排进行分析判断、组织指导和实务操作的能力。本书采用双色印刷,阅读与学习体验良好,有助于考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。

¥108.00

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2026年版)

本书对基本规范及配套指引的每一项内容都进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。

¥99.80

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2026年版)

本书以《基本规范》及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,系统梳理了公司层面和各业务层面的主要风险点和关键控制点;②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至经营目标和战略目标,为此,本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入了企业管理的相关理论与方法;③注重内部控制与业务流程的

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人工智能时代的审计2025

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合规管理审计实务与案例

本书兼容并蓄,博采众长,充分吸收了国内外合规管理与审计理论研究成果,严格遵循了最新合规管理与审计规定和相关指引,系统总结了国内外合规管理审计实践经验,具有创新性、可操作性和务实性。

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建设项目内部审计

以问题分析为导向,以丰富的审计实践为案例,系统地构架了建设项目审计理论框架

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国际内部审计专业实务框架(2024年修订)

是了解和学习最新国际内审标准的权威工具书,也是国际注册内部审计师考试的最佳辅导资料

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现代内部审计(修订版)

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数智领航:2025年内部审计数智化转型领航案例

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内部审计工作法系列丛书(套装5册)

内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作,国内内部审计领域首套知识体系完整、内容创新的实务丛书

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审计整改常见问题清单与案例解析

3章208个问题,审计整改基础理论与实务+审计常见问题整改标准及典型案例+审计整改监督管理电子政务平台