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中国内部审计协会关于2025年内部审计理论研讨结果的通报

2025-12-10 16:38:38

各位理事,各单位和个人会员,各分会:

根据《中国内部审计协会关于开展2025年内部审计理论研讨活动的通知》,中国内部审计协会(以下简称协会)于2025年3月至7月在会员中组织开展了以“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的群众性理论研讨活动,共征集到论文479篇。协会组织学术委员会委员依据论文评审标准进行了评审,遴选出符合要求的优秀论文236篇,名单附后(根据评审分值排序),其中排名靠前的73篇论文将汇编入《中国内部审计协会2025年内部审计理论研讨优秀论文集》。同时,《中国内部审计》杂志、协会网站及微信公众号还将陆续刊登从中选取的部分论文,供广大内部审计工作者学习和参考。

本年度理论研讨活动得到了广大内部审计机构和地方内部审计(师)协会的积极响应和大力支持,各地各单位高度重视,精心组织本地区、本系统内单位的内部审计人员参与论文撰写,审核把关后遴选申报。在此,对在本次活动的组织工作中作出突出贡献、取得良好成效的下列单位(机构)提出表扬:

湖北省内部审计师协会、江苏省内部审计协会、山东省内部审计师协会、河南省内部审计协会、天津市内部审计协会、广西内部审计师协会、山西省内部审计协会、内蒙古内部审计协会、广州市内部审计协会、云南省内部审计协会、福建省内部审计协会、安徽省内部审计协会、陕西省内部审计师协会、重庆市内部审计协会、深圳市内部审计协会、浙江省内部审计协会、四川省内部审计师协会、江西省内部审计师协会、柳州内部审计协会、吉林省内部审计协会、青岛市内部审计协会、广东省内部审计协会、甘肃省内部审计协会、北京市内部审计协会、湖南省内部审计师协会、中国内部审计协会交通分会;国家外汇管理局内审司、国家电网有限公司审计监管部、中国邮政集团有限公司审计部、中国海洋石油集团有限公司审计部、中国南方电网有限责任公司审计部、中国远洋海运集团有限公司审计本部、中国人民银行广东省分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国石油化工集团有限公司审计部、中国人寿保险(集团)公司审计局、中国人寿保险股份有限公司、中国工商银行内部审计局、华润(集团)有限公司审计部、中国建筑集团有限公司审计部、中国中车集团有限公司审计风险部、中国电信集团有限公司审计部、中国电子科技集团有限公司审计与风险控制部、中国建筑第八工程局有限公司、中国航空发动机集团有限公司审计与法律事务部、中国石油天然气集团有限公司审计部、中华联合保险集团股份有限公司、中国华电集团有限公司审计部、中国广核集团有限公司审计法务部、中国联合网络通信集团有限公司审计部、中国移动通信集团有限公司内审部、中国铁道建筑集团有限公司、中国光大集团股份公司审计部等。

感谢各地各单位和论文作者对本次活动的积极参与和大力支持,协会将继续携手广大内部审计同仁,推动内部审计理论研究和实务探索取得更大的进步,促进内部审计工作高质量发展。


附件:2025年内部审计理论研讨优秀论文名单


 

                              


中国内部审计协会

2025年12月10日


pdf原文:中国内部审计协会关于2025年内部审计理论研讨结果的通报.pdf



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