<返回上级
当前位置:首页 > 科研课题 > 详情

中国内部审计协会关于发布2024至2025年度内部审计科研课题招标的通知

2024-07-23 10:55:52

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处,南京审计大学,其他有关高等院校、单位:

受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2024至2025年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。课题及其主要研究内容如下:

一、内部审计数字化转型研究

主要研究:内部审计数字化转型的必要性和重要意义;实现内部审计数字化转型的目标、路径和方法;实现内部审计数字化转型的保障机制和措施;内部审计数字化转型遇到的问题及解决方法等。

二、内部审计赋能新质生产力发展研究

主要研究:新质生产力的重要概念和基本内涵;内部审计赋能新质生产力发展的重要意义;内部审计赋能新质生产力发展的具体表现形式和实践应用;内部审计赋能新质生产力发展的路径和举措。

以上课题自本通知发布之日起接受申报。凡符合《审计署重点科研课题管理规定》(见附件2)的申报条件者,填写《内部审计科研课题立项申请表》(见附件1),于2024年9月22日前(以寄出邮戳为准)将申请表纸质件(一式10份)邮寄至中国内部审计协会准则与学术部,并将申请表电子件发送至中国内部审计协会准则与学术部邮箱(zhunze@ciia.com.cn)。发送电子邮件时请务必在主题栏标明“2024-2025课题申报”字样。

中国内部审计协会通讯地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼(邮政编码:100873)

联 系 人:贾老师

联系电话:010-82199845


附件1.内部审计科研课题立项申请表.docx

附件2.审计署重点科研课题管理规定.docx


 

 

中国内部审计协会

2024年7月22日


原文pdf:2024-2025年度内部审计科研课题招标的通知.pdf




没有了 后一篇
微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
内部审计统计调查填报系统使用说明
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课