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享书式  阅智慧—— 双十一钜惠来袭,审计丛书优惠推广

2022-09-14 08:20:00


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双十一马上就要到了!中国内部审计协会为广大审计人员精心挑选了百余种审计及相关业务图书,从即日起至11月30日进行优惠推广,欢迎大家选购。

如有批量订购需求,可享更多优惠,欢迎来电垂询,电话010-82199878。


一、审计理论与实务类


序号图书名称
定价(元)优惠价(元)购买链接
1现代内部审计(修订版)
85.00 72.00 点击购买
2中国内部审计准则释义
58.00 49.00 点击购买
3历览审迹
99.00 89.00 点击购买
4索耶内部审计师指南(第六版)
70.00 56.00 点击购买
5感悟审计职业生涯:风险的速度(第二版)
56.00 45.00 点击购买
6高效审计委员会最佳实践经验
45.00 36.00 点击购买
7内部审计工作法系列丛书(套装5册)
493.60 395.00 点击购买
8内部审计结果运用典型经验汇编
50.00 42.00 点击购买
9百佳审计案例汇编
60.00 50.00 点击购买
10内部审计情景案例
79.80 70.00 点击购买
11内部经济责任审计
58.00 48.00 点击购买
12内部审计项目质量管理指南
79.00 70.00 点击购买
13国有企业经济责任审计实务指南
98.00 86.00 点击购买
14贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》学习材料
18.00 16.00 点击购买
15内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验汇编
60.00 48.00 点击购买
16中央部门预算执行审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)
59.00 52.00 点击购买
17部门预算资金管理审计定性处理处罚依据
108.00 95.00 点击购买
18企业财务风险管理:风险管控方法与案例分析
79.80 70.00 点击购买
19固定资产投资审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)
63.00 55.00 点击购买
20固定资产投资活动审计定性处理处罚依据
74.00 65.00 点击购买
21舞弊审计实务指南
129.80 110.00 点击购买
22数字化审计实务指南
110.00 93.00 点击购买
23内部审计信息化优秀成果汇编(上、下)
80.00 64.00 点击购买
24企业投资项目内部审计指南
108.00 95.00 点击购买
2550家国有企业内部审计发展报告与案例
58.00 47.00 点击购买
26企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2022年版)
96.80 85.00 点击购买
27企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2022年版)
95.00 84.00 点击购买
28企业内部控制评价实务与案例分析
48.00 42.00 点击购买
29国有企业风控融合体系实践与案例
98.00 86.00 点击购买
30行政单位经济责任审计实务指南
89.00 78.00 点击购买
31企业经济活动审计定性处理处罚依据
74.00 65.00 点击购买
32企业审计读本
35.00 31.00 点击购买
33工程项目审计经典案例精选
52.00 44.00 点击购买
34工程项目常见问题与防治案例分析
56.00 48.00 点击购买
35工程项目审计实务指南
79.80 68.00 点击购买
36行政事业单位内部控制标准化设计与应用
78.00 70.00 点击购买
37医院内部控制规范操作指南
72.00 63.00 点击购买
38财政资金管理审计定性处理处罚依据
98.00 86.00 点击购买
39高等学校内部控制实务
68.00 60.00 点击购买
40银行内部经济责任审计指南
78.00 69.00 点击购买
41银行内部审计实务与案例
110.00 96.00 点击购买
42部门经济业务审计定性处理处罚依据
74.00 65.00 点击购买
43教科文卫审计案例汇编
98.00 86.00 点击购买
44基于风险管理的内部控制——理论结构 操作规程 实务指南
50.00 44.00 点击购买
45内部审计程序范例
68.00 60.00 点击购买
46行为审计学
49.00 43.00 点击购买
47自然资源资产审计问题研究
56.00 50.00 点击购买
48审计案例选编
76.00 67.00 点击购买
49审计容错纠错典型案例
78.00 69.00 点击购买
50审计现场管理手册
24.00 21.00 点击购买
51怎样当好审计组长
76.00 67.00 点击购买
52EXCEL在审计实务中的应用与操作
50.00 44.00 点击购买
53常用审计文书格式(第二版)
56.00 49.00 点击购买
54审计署内部审计科研课题研究报告(上、下)
168.00 134.00 点击购买
55审计署内部审计科研课题研究报告(2011-2012)
95.00 76.00 点击购买
56审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)
58.00 47.00 点击购买
57审计署内部审计科研课题研究报告(2015-2016)
80.00 64.00 点击购买
58审计署内部审计科研课题研究报告(2019-2020)
168.00 135.00 点击购买
59全国内部审计理论研讨优秀论文集(2005-2007,现代企业风险管理、经济效益审计、信息化环境下的内审)
90.00 72.00 点击购买
60全国内部审计理论研讨优秀论文集(2011,经责审计)
40.00 32.00 点击购买
61全国内部审计理论研讨优秀论文集(2012,内部审计质量管理)
42.00 34.00 点击购买
62全国内部审计理论研讨优秀论文集(2013,内部审计信息化)
50.00 40.00 点击购买
63全国内部审计理论研讨优秀论文集(2015,内部控制审计)
50.00 40.00 点击购买
64全国内部审计理论研讨优秀论文集(2016,内部控制审计)
58.00 47.00 点击购买
65全国内部审计理论研讨优秀论文集(2017,内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用)
60.00 48.00 点击购买
66全国内部审计理论研讨优秀论文集(2018,新时代内部审计的创新与发展)
65.00 52.00 点击购买
67全国内部审计理论研讨优秀论文集(2019,技术方法创新推动内部审计高质量发展)
65.00 52.00 点击购买
68全国内部审计理论研讨优秀论文集(2020,新时代内部经济责任审计的思路与方法)
65.00 52.00 点击购买
69全国内部审计理论研讨优秀论文集(2021,内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用)
65.00 52.00 点击购买
70中国内部审计蓝皮书(2014)
35.00 28.00 点击购买
71中国内部审计蓝皮书(2015-2016)
35.00 28.00 点击购买
72中国内部审计蓝皮书(2017)
35.00 28.00 点击购买
73中国内部审计蓝皮书(2018)
35.00 28.00 点击购买
74中国内部审计蓝皮书(2019)
35.00 28.00 点击购买
75中国内部审计蓝皮书(2020)
35.00 28.00 点击购买
76中国内部审计蓝皮书(2021)
35.00 28.00 点击购买
77《中国内部审计》2015年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买
78《中国内部审计》2016年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买
79《中国内部审计》2017年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买
80《中国内部审计》2018年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买
81《中国内部审计》2020年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买
82《中国内部审计》2021年合订本(含邮资)
160.00 144.00 点击购买


二、财经知识类


序号图书名称
定价(元)优惠价(元)购买链接
1企业会计准则(2022年版)
72.00 63.00 点击购买
2企业会计准则应用指南(2022年版)
82.00 72.00 点击购买
3企业会计准则案例讲解(2022年版)
96.80 85.00 点击购买
4企业合规管理实务手册(视频讲解+配套工具)
89.00 75.00 点击购买
5合规管理体系标准解读及建设指南
98.00 86.00 点击购买
6PPP高质量发展:规范与绩效
62.00 56.00 点击购买
7新《事业单位财务规则》解读与实务
68.00 60.00 点击购买
8管理会计实践与案例分析
42.00 38.00 点击购买
9疫情后中国经济新发展格局
79.00 67.00 点击购买



三、考试辅导类


序号图书名称
定价(元)优惠价(元)购买链接
1国际内部审计专业实务框架(2017年修订)
35.00 28.00 点击购买
2内部审计基础(第六版)
75.00 60.00 点击购买
3内部审计实务(第六版)
75.00 60.00 点击购买
4内部审计知识要素(第六版)
80.00 64.00 点击购买
5CIA考试习题汇编(第六版)
70.00 56.00 点击购买
6审计专业技术资格考试复习指南(2022)
145.00 128.00 点击购买
72022审计相关基础知识:科目一
110.00 97.00 点击购买
82022审计理论与实务:科目二
95.00 84.00 点击购买
9高级审计实务2022
95.00 84.00 点击购买


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